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Título: Auditoria interna, estágio na Sarreliber - Transformação de Plásticos e Metais, S. A.
Autores: Guerreiro, Marta
Brandão, Tânia Judite da Cunha
Palavras-chave: Auditoria interna
Controlo interno
COSO
Lei de Sarbanes-Oxley
Internal audit
Internal control
Sarbanes-Oxley's law
Control interno
Data: 13-Fev-2015
Resumo: O presente relatório integra a fase final do Mestrado em Contabilidade e Finanças, na Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Viana do Castelo. Com este relatório procura-se apresentar a realização de um estágio curricular na área de auditoria interna, na empresa Sarreliber, pelo período de aproximadamente 3 meses. O presente relatório de estágio tem uma componente teórica sobre Auditoria Interna e sobre Controlo Interno. Daí que numa primeira fase seja apresentado um enquadramento teórico acerca da auditoria interna bem como dos procedimentos de Controlo Interno, assim como acerca do relacionamento que existe entre estes dois conceitos. De seguida, é apresentada a empresa onde decorreu o estágio, assim como o trabalho realizado na mesma durante o período de estágio.
The current report includes the final stage of the Master Degree in Accounting & Finances of the Superior School of Technology and Management of the Polytechnic Institute of Viana do Castelo. This report seeks to summarize an internship program in the field of Internal Audit at the company Sarreliber for approximately 3 months. The Report has a theoretical part concerning Internal Audit and Internal Control and the way these concepts relate with each other. Then, the firm is presented such as the work performed during the internship.
El presente informe integra la etapa final del Máster en Contabilidad y Finanzas en la Escuela Superior de Tecnología y Gestión del Instituto Politécnico de Viana de Castelo. Con este informe se pretende ostentar la ejecución de las prácticas curriculares en materia de Auditoria Interna en la empresa Sarreliber durante un período de aproximadamente 3 meses. El informe tien una componente teórica sobre la auditoria interna e sobre Control Interno, así como sobre la relación que existe entre estos dos conceptos. A continuación, ha una presentación de la empresa así como el desempeño laboral realizado durante las prácticas.
Descrição: Mestrado em Contabilidade e Finanças (parceria com a APNOR) na Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Viana do Castelo
URI: http://hdl.handle.net/20.500.11960/1300
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